送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-01-01 07:56

你好,把这部分钱冲减我们的电费

满意的小馒头 追问

2020-01-01 13:12

分录是借现金贷管理费用电费对吧,我之前入的都是管理费用电费

暖暖老师 解答

2020-01-01 13:28

那就是你说的管理费用

满意的小馒头 追问

2020-01-01 19:57

问一下预收账款在什么时候确认收入,培训辅导班辅导班按一学期收费

暖暖老师 解答

2020-01-01 20:31

每月分摊确认收入

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相关问题讨论
你好,把这部分钱冲减我们的电费
2020-01-01 07:56:33
你好,多的就补计提,少的就冲销计提
2018-04-02 08:38:58
如果是收到代替乙公司缴纳过的电费,实际交电费时借:其他应收款贷:银行存款 收到转来电费时借:银行存款贷:其他应收款
2017-05-19 21:16:04
你好 收到电费计入其他业务收入 支付电费 是其他业务成本
2021-05-19 10:19:57
一般来说,收到发票后的入账时间应遵循权责发生制原则。这意味着,如果在6月收到发票并得知相关费用应在7月支付,那么在7月入账是合适的。 以下是一个简单的入账示例: 借:待摊费用(或长期待摊费用) 1000元 贷:应付账款 1000元 其中,“待摊费用”或“长期待摊费用”是科目名称,根据你的实际情况可能需要调整。这只是一个基本的例子,具体的会计处理可能因公司的具体情况而异。 另外,如果该发票涉及到上个月的增值税,你可能还需要做一笔进项税转出。你应该咨询专业的会计师或者财务顾问以获取更具体和详细的指导。他们可以根据你的具体情况提供更准确的建议,以确保你的财务记录的准确性和合规性。
2023-09-24 05:31:51
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