送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-01-02 19:27

借:预付账款  1350  贷:银行存款    1350     借:在途物资  4500  贷:预付账款   1350     应付账款   3150

超人 追问

2020-01-02 19:35

老师,必须同时得做两笔分录是吗?

许老师 解答

2020-01-02 19:37

付钱时间和收到发票时间差不多的话   可以合并成一笔的哦

超人 追问

2020-01-02 19:37

老师,一笔分录怎么做啊?

超人 追问

2020-01-02 19:38

时间是一天,开票和付款

许老师 解答

2020-01-02 19:40

借:在途物资    4500   贷:银行存款   1350   应付账款    3150     当然 这个没考虑进行抵扣的问题   如果你们是一般纳税人,取得的又是专票,是要交4500元进行价税分离的。

超人 追问

2020-01-02 19:41

老师我们是小规模!谢谢老师回答!

超人 追问

2020-01-02 19:42

老师,收到货,借什么分录?我不知道这手环应该属于什么,是费用,还是别的?

许老师 解答

2020-01-02 19:44

能说说你们公司是做什么的吗?为什么要做这个运动会?  我便于判断哈

超人 追问

2020-01-02 19:51

经营体育运动场馆的老师!

许老师 解答

2020-01-02 19:55

这样的话   手环对你们来说     是经常使用的东西   而且  价值并不大    收到的时候   借:周转材料-低值易耗品   贷:在途物资    等实际使用时   可以采用一次摊销法   借:销售费用    贷:周转材料-低值易耗品

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2020-01-02 19:27:56
你好 借;原材料 等科目 贷;预付账款
2018-08-31 10:31:59
你好 借;在建工程,贷;银行存款,应付账款
2020-08-03 17:25:47
借;银行存款 贷;预收账款 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费 借;预收账款 贷;应收账款 借;银行存款 贷;应收账款
2017-01-04 21:06:55
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应缴税费-应交增值税 借银行存款 贷应收账款。
2017-04-19 10:04:01
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