送心意

小黎老师

职称中级会计师

2020-01-03 15:30

您好,当年度抵减当年度做

Fionayue 追问

2020-01-03 15:53

老师。您说的当年度做哪个?
我的意思2019年,重新建账套,是不是要让我有留底?是就放在:应交税费-减免税款 借方吗?

小黎老师 解答

2020-01-03 15:54

您好,放在应交税费-减免税款的借方

Fionayue 追问

2020-01-03 15:59

老师,再请问一下!加计低减10%,有剩余没有抵减的,年底应该结转到哪个科目下?

Fionayue 追问

2020-01-03 16:00

老师,我给你看两个图片

Fionayue 追问

2020-01-03 16:02

每月缴纳增值税我是按照,实际需要缴纳计提的,以前是年度结束了,所有进项税额直接结转,今年的没有抵扣完,还有300多,不会做了

小黎老师 解答

2020-01-03 16:07

您好,今年的不需要做 就在账上放着 结转到次年 等到销项大于进项的时候再做

Fionayue 追问

2020-01-03 16:08

包括加速抵减的10%,也是一样对吗?
加速递交的进项税,我应该每月就做分录吧,我2019年4月至12月没有做过

小黎老师 解答

2020-01-03 16:11

您好 的包括这个也一样的

Fionayue 追问

2020-01-03 16:11

好的,谢谢老师,明白了

小黎老师 解答

2020-01-03 16:12

不用谢,祝您学习愉快

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您好,当年度抵减当年度做
2020-01-03 15:30:58
你好,你这个是做的小规模纳税人购进税控设备维护费的分录?
2020-01-13 11:09:28
借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
2020-05-15 10:13:09
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
你好,对的是的,是这么做的。
2022-08-08 13:49:18
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