老师:12月份的账务中 其中交纳的280的税控维护费,没有抵扣!付款的时候做了两笔分录,一个管理费用,贷,银行! 另一个:应交税费-减免税,贷:管理费用 请问我是不是需要做分录结转到下年度?如何做?
Fionayue
于2020-01-03 15:30 发布 635次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2020-01-03 15:30
您好,当年度抵减当年度做
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您好,当年度抵减当年度做
2020-01-03 15:30:58
你好,你这个是做的小规模纳税人购进税控设备维护费的分录?
2020-01-13 11:09:28
借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
2020-05-15 10:13:09
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录
金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用480
贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
2018-12-10 09:37:41
你好,对的是的,是这么做的。
2022-08-08 13:49:18
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