您好,老师,之前咨询过您关于一般纳税人代销商品的问题。您说先做购进暂估入库,借;库存商品,贷;应付账款—暂估,等收到发票时候再红冲暂估 我是想问,我不做暂估,直接做到应付账款里面吗?等到收到发票时候,再红冲应付账款,重新做分录,借库存商品,应交税费-应交增值税(进) 贷应付账款
Silent··
于2020-01-04 00:11 发布 879次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-01-04 08:03
你好不可以的,必须走应付账款暂估
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您好
借:库存商品 (负数)
贷:应付账款(负数)
应交税费—应交增值税—进项税额转出(正数)
2019-09-28 18:27:49
不用应交税费的,直接借:库存商品贷:银行存款即可
2017-12-31 18:49:24
借:库存商品 应交税费应交增值税 贷应付账款
2023-03-13 19:57:31
你好不可以的,必须走应付账款暂估
2020-01-04 08:03:45
你好!如果一个客户和你们同时有应付有应收业务可以合并用一个科目核算,具体单位自己选择
2018-06-22 18:45:58
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