送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-04 09:38

你好,附件就是购进材料的发票,入库单,银行付款回单

Genius 追问

2020-01-04 09:43

认证的时候呢 将第二联放入抵扣本里面就好了?

邹老师 解答

2020-01-04 09:51

你好,认证抵扣的月份可以不需要附件入账,分录是
借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额)

Genius 追问

2020-01-04 09:58

就是第三联就是本月做账,抵扣联放在下月抵扣时认证清单里?

邹老师 解答

2020-01-04 10:03

你好,是的,是这样操作

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相关问题讨论
你好这个是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
借:生产成本、管理费用等其他相关的成本费用类科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
2019-01-25 12:16:18
你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40
你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用缴纳增值税吗?
2020-01-10 11:04:27
你好正确的应该是借管理费用培训费应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
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