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美美哒
于2020-01-06 09:18 发布 1350次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-06 09:19
你好 实际是12月的业务 你12月不计提费用;那你12月已经结账了吗
美美哒 追问
2020-01-06 09:21
已经结账了
2020-01-06 09:22
业务还未结束,但是供应商提前把发票开出来了
meizi老师 解答
2020-01-06 09:24
你好 那你 最好是吧发票退回去重新开。 开1月份的发票来。 避免到时你走1月的账 要走以前年度损益调整来做
2020-01-06 09:27
如果走以前年度损益调整应该如何做账
2020-01-06 09:33
你好 借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-01-06 09:34
好的,谢谢老师
2020-01-06 09:40
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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