送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-06 13:53

你好,份数,金额,税额里面的金额是不含税金额

那一滴雨露~ 追问

2020-01-06 14:15

老师,税控盘技术服务费280减免税在增值税申报表里应该填在第23栏应纳税额减征额吗?比如我们这个月增值税100,就在减征额里填100?

邹老师 解答

2020-01-06 14:21

你好,税控盘技术服务费280减免税在增值税申报表里应该填在第23栏应纳税额减征额栏次
比如我们这个月增值税100,就在减征额里填100,是这样填写的

那一滴雨露~ 追问

2020-01-06 14:28

老师我是这样填的,可是提示我23行1+3之和大于0,未获取正确的备案信息,是否继续保存?

邹老师 解答

2020-01-06 14:37

你好,你税控技术服务费有去税局填表备案吗?

那一滴雨露~ 追问

2020-01-06 14:39

没有,需要填表备案?

邹老师 解答

2020-01-06 14:41

你好,是的,这个需要填表备案之后才可以全额抵扣的

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相关问题讨论
你好,税负率=(销项-进项)/不含税收入
2017-05-27 13:53:17
你好,份数,金额,税额里面的金额是不含税金额
2020-01-06 13:53:53
如果进项取得的票是17%是怎么算
2019-03-09 18:58:39
你好!是的。是包括的了。
2019-11-29 16:03:18
您好,先计算出大概要缴纳多少增值税,本月已知销售不含税金额1682709.78元*行业平均税负率=预计需要缴纳增值税,然后计算出当月销项税额1682709.78元*0.16或其他税率=当月销项税额,然后计算出当月需要的进项税额:当月销项税额-上期留抵进项税额-预计缴纳需要增值税=当月进项税额,再计算需要多少不含税进项:当月进项税额/0.16或其他税率=当月不含税进项金额。
2018-08-30 16:25:11
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