送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-07 08:41

你好,您说的是汇算时调增的业务招待费和福利费么

不能改变 追问

2020-01-07 08:41

是的

不能改变 追问

2020-01-07 08:42

年底这部分调增的费用要计提所得税吗?

立红老师 解答

2020-01-07 08:43

你好,这部分不需要计提所得税,汇算时我们调增应纳税所得额,然后算调增后的所得税就可以了,现在不用计提。

不能改变 追问

2020-01-07 08:44

谢谢老师

立红老师 解答

2020-01-07 08:44

不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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相关问题讨论
你好,您说的是汇算时调增的业务招待费和福利费么
2020-01-07 08:41:09
你好,业务招待费是必须调的,职工福利费不超当年工资总额的14%是不需要调的
2020-01-15 16:03:56
您好!招待费按实际发生额的60%或者收入的千分之五,哪个小按哪个。 福利费按工资总额的14%
2017-05-22 10:27:53
您好,您这整体的管理费用总数不变,您可以反结账回去改下的
2019-03-21 21:11:57
为什么业务招待费是支出,同理的还有公会经费,职工福利费,教育经费这些都是支出,为什么要加进所得额里去计算所得税? 所得税不是人的所得吗?
2015-10-15 14:02:24
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