送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-07 12:25

你好,借:应交税费——应增(转出未交增值税)贷:应交税费——待抵扣进项税额 
借:应交税费——未交增值税  贷:应交税费——应增(转出未交增值税)

玲珑 追问

2020-01-07 12:31

老师,按您的方法处理,最后剩“应交税费--未交增值税”这个科目,余额是负数,对吧?

立红老师 解答

2020-01-07 12:35

你好。是的,是这样的。

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
同学你好 进项税额过大进入待抵时——当初已经勾选认证了么?
2021-10-18 14:32:00
待抵扣是没有认证的还是不动产业务的
2019-03-06 15:06:19
你好,是的,月底不用结转
2017-10-31 15:47:52
您好,未认证的待抵扣进项税额,月末增值税不结转。
2017-01-07 12:39:25
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