送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-09 14:10

你好,按准则规定,是需要确认收和结转成本的。
借:应付职工薪酬-福利费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本  贷:库存商品
 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利费

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相关问题讨论
您好!对的。分录就是这样。
2018-10-12 15:12:22
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
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