老师,请问下比如要付一笔款10万,已经预付了2万(已做分录),付的工资要转成劳务成本,体现出付了多少,还剩多少没付,我怎么把账做平呢,一般劳务工资计价单是做“应付账款”科目还是什么,如何转成“劳务成本”
莲顺
于2020-01-09 14:27 发布 1090次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-01-09 14:32
应付账款总的欠人家的钱,劳务成本就是肿的发生的成本。
相关问题讨论
应付账款总的欠人家的钱,劳务成本就是肿的发生的成本。
2020-01-09 14:32:08
您好,这两个成本没结转可以直接对冲调整
2019-03-08 10:55:18
您好,一般情况下,合并分录,借:应付账款-212126AA客户,10万元,贷:应付账款-212120AA客户,10万元。或者,借:应付账款-212120AA客户,20万元,贷:应付账款-212126AA客户,20万元。
2019-02-02 18:08:57
收入
借应收账款
贷主营业务收入
销项税额
结转成本
借主营业务成本
贷库存商品
采购图书时
借库存商品
进项税额
贷应付账款
2021-09-01 16:13:27
你好,这里的 转出成本 是什么意思?
转出成本不会涉及 应付账款啊
2022-04-23 15:13:08
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