您好老师,给客户来了一张发票,11月份做账了,12月份打钱过来,让我们分担点税点,然后就公户少转了200多块钱,这样少打的怎么处理啊?我账上挂着这个差额呢
卡布奇诺
于2020-01-09 14:57 发布 692次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-09 14:59
可以记营业外支出。
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可以记营业外支出。
2020-01-09 14:59:38
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你好,盘点有28的的差额,是盘盈了还是盘亏了?
2021-12-13 15:53:08
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您好,我现在在外面,您这个题目数据比较多,我晚些时候回复您。请您理解。
2020-06-06 13:32:24
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借:银行存款 贷:主营业务收入=871886 38%2B974.61%2B974.61 应交增值税销项税52313.18 应交税费—简易计税(计提)=48.74%2B212.54
2020-05-31 14:40:14
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收到差额征收的发票,应该按照发票上的金额和税额做账。
企业接受应税服务时,按规定允许扣减销售额而减少的销项税额,借记应交税费应交增值税(营改增抵减的销项税额)科目,按实际支付或应付的金额与上述增值税额的差额,借记主营业务成本等科目,按实际支付或应付的金额,贷记银行存款、应付账款等科目。
对于期末一次性进行账务处理的企业,期末,按规定当期允许扣减销售额而减少的销项税额,借记应交税费应交增值税(营改增抵减的销项税额)科目,贷记主营业务成本等科目。
收到差额征收的发票,应该按照发票上的金额和税额做账。因为差额征税,应该按照发票上的金额和税额支付的,只是税额是按照差额计算的。
2019-12-19 13:52:13
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