老师我们员工垫付单位电费五百元,之后拿着收据来报销,因为没有发票我用公司户转给他(因为没有现金和其他账户)做分录是借管理费用贷银行存款原始凭证是报销单对吗
晚秋、冬至
于2020-01-09 16:18 发布 1094次浏览
- 送心意
青椒老师
职称: 注册会计师
2020-01-09 16:19
你好,你在这样操作是对的
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你好,你在这样操作是对的
2020-01-09 16:19:09
<p>你好,贴在转账凭证后面就可以了</p>
2016-07-27 17:08:20
你好,需要转账到对方公司才是的,做到发票流,资金流一致
银行回单,发票一起入账
借;固定资产或管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2017-09-01 15:37:24
你好,是否可以这样:发生公共费用的时候就计入管理费用-办公费-公共费用,等每月底或每季度底,把所有公共费用导出来按照各运营的成交单数或成交金额计算分摊公共费用,这样可以达到考核各个运营的目的,如果可以,那就把分摊的公共费用做到账套里面,如果工作量比较大,其实也可以做备查明细表保留数据。
2021-06-16 23:35:39
你好 只要不跨年 可以这种做分录
2020-07-23 14:16:36
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晚秋、冬至 追问
2020-01-09 16:21
青椒老师 解答
2020-01-09 16:27