送心意

张张老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-06-16 23:35

你好,是否可以这样:发生公共费用的时候就计入管理费用-办公费-公共费用,等每月底或每季度底,把所有公共费用导出来按照各运营的成交单数或成交金额计算分摊公共费用,这样可以达到考核各个运营的目的,如果可以,那就把分摊的公共费用做到账套里面,如果工作量比较大,其实也可以做备查明细表保留数据。

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你好,是否可以这样:发生公共费用的时候就计入管理费用-办公费-公共费用,等每月底或每季度底,把所有公共费用导出来按照各运营的成交单数或成交金额计算分摊公共费用,这样可以达到考核各个运营的目的,如果可以,那就把分摊的公共费用做到账套里面,如果工作量比较大,其实也可以做备查明细表保留数据。
2021-06-16 23:35:39
你好,你在这样操作是对的
2020-01-09 16:19:09
你好,可以的,可以在报销时做账的
2019-07-09 17:14:28
可以的,直接不抵扣,直接含税金额入费用
2018-09-13 09:55:40
这里需要体现其他应付款,因为你们银行回单都是个人,但是发票是企业开来的。
2021-12-07 16:07:41
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