请教下老师,我单位收到一张6万的发票,但是按照合同应付款为5.9016万元,所以实际支付就是5.9016万,(后续还有给对方的款项)这种分录怎么处理呢?
哈利璐
于2020-01-09 16:19 发布 695次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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借 库存商品等 6贷银行存款5.9016 应付账款
2020-01-09 16:22:01
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不支付的记营业外收入
2020-01-09 16:17:01
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你好,这是未付款未开票的购进,应该暂估入库。
借:库存商品(原材料等科目)---暂估入库
贷:应付账款---暂估--xx公司
次月初,冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录:
借:库存商品
贷:应付账款——暂估款
取得发票后,编制正式入帐分录:
借:库存商品
借:应交税金——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款——**公司 等
2019-09-04 09:57:19
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你好
7月中旬我先收到甲方打来的预付款15000,借银行存款,贷;预收账款 15000
月底我来了合同总价款发票35000多,借;预收账款 35000,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-08-05 16:10:56
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借应付账款-B
贷应收账款-C
2022-02-17 09:35:23
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