送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-01-10 10:42

你好,应交税额递减额  这个科目是你们设置的科目吗

Flower 追问

2020-01-10 10:53

以前会计账上留的

Flower 追问

2020-01-10 10:54

应纳税额减征额

Flower 追问

2020-01-10 10:55

Flower 追问

2020-01-10 10:55

这张凭证

宸宸老师 解答

2020-01-10 10:59

你好,那您现在这样子结转

这笔账的第三四行错了,您先红冲下

然后您是一般纳税人吗

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月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2020-02-19 14:21:13
找售后给你看下是不是财务软件取数有问题。
2018-11-12 10:06:23
你好 你们是新公司还是老公司 期初建账的时候如果是新公司期初是0 建账后在开始做账分录 。这个银行金额怎么来的
2020-07-21 08:52:44
服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280
2018-05-11 09:17:38
你好,同学。 借 以前年度盈余调整 贷 零余额账户用款额度 借 财政拨款结余 贷 资金结存
2020-07-02 19:16:09
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