- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-12-08 12:26
你好; 描述下业务 内容 。怎么发生的业务
相关问题讨论
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2020-02-19 14:21:13
找售后给你看下是不是财务软件取数有问题。
2018-11-12 10:06:23
你好 你们是新公司还是老公司 期初建账的时候如果是新公司期初是0 建账后在开始做账分录 。这个银行金额怎么来的
2020-07-21 08:52:44
服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
贷:管理费用 280
2018-05-11 09:17:38
你好,同学。
借 以前年度盈余调整
贷 零余额账户用款额度
借 财政拨款结余
贷 资金结存
2020-07-02 19:16:09
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