送心意

朴老师

职称会计师

2020-01-10 15:44

1.计提工资

借:××费用(管理/销售等) 
贷:应付职工薪酬——工资 

2 计提社保(企业部分)

借:××费用(管理/销售等)  
贷:应付职工薪酬——社保 

3 次月发放工资时 

借:应付职工薪酬——工资 
贷:其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金/银行存款或现金 

4 上交杜保 

借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷:银行存款或现金

风中的白羊 追问

2020-01-10 15:52

当年的工资在当年全部发放,不将12月份的工资遗留到明年的1月份发,怎么社保那里出现负数,不应该都是平的吗?

朴老师 解答

2020-01-10 15:56

你是多发了还是少发了你看看

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相关问题讨论
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57
对的,是的,是这么做的。
2022-10-27 15:44:02
你好,三月份这个分录不对,借其他应付款贷应付职工薪酬工资,然后再做一个借管理费用贷应付职工薪酬工资的。
2022-04-12 18:52:11
你好,这样是正确的。
2020-05-01 11:09:23
你好,季报没冲,年度才冲也行
2020-04-26 10:34:55
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