送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-12 18:17

你好,您的分录是对的,只有一笔支出,就是预支款项时。

刘燕婷 追问

2020-01-12 18:22

那请问日记账上我应该怎么计才对呢?
因为如果我当月核销的单据金额不是刚好是预支款项金额,可能有的预支款需要到下一笔才能核销。

立红老师 解答

2020-01-12 18:25

你好,您说的是银行存款日记账么,是按我们发生的业务登记的,比如我们只在预支时凭证做了一次银行存款的减少,那么日记账上也应就是一笔减少,日记账是根据凭证登记的。不是根据核销的单据

刘燕婷 追问

2020-01-12 23:11

老师,由于我们需要给采购员预支款项买材料,预支的款项及核销单据也比较多,那我应该如何更好的能让我录入的会计分录中体现出我实际把款项用在了什么地方呢?

立红老师 解答

2020-01-12 23:41

你好,我们在核销单据冲减其他应收款是,后面需要有购入材料发票,就可以看出开这笔款项是用来购买哪些材料了

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相关问题讨论
拿到发票后直接做,借:在建工程  贷:其他应收款就可以了
2017-04-27 11:36:34
你好,您的分录是对的,只有一笔支出,就是预支款项时。
2020-01-12 18:17:05
你好 你们差异了多少金额 你可以在4月最后一个月做调整即可 把做多的或者少做的 一次性调整一下分录即可
2020-07-09 14:58:32
你好 你租期还没有打吗 如果已经发生了 直接做 借其他应付款贷银行存款 按租期做 借制造费用 贷其他应付款
2020-02-25 11:55:44
您好,最好写成借:制造费用 贷:其他应付款-老板
2017-05-26 20:17:07
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