老师请问,我们公司12月支付了土地及地上附着物款, 问
你好,可以的,你买来的时候就可以直接使用吗?如果是一个房屋的话,分不出土地和建筑物分别多少,直接做固定资产。 答
原来一直没有申报印花税,我是不是只能在本次一次 问
是的,只能在本次一次申报了 答
老师,如果公账上有一笔社会保险局退回的款,备注了2 问
一、收到稳岗返还款时 执行《企业会计准则》的企业: 借:银行存款 贷:递延收益 二、后续使用或确认收益时 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的: 借:递延收益 贷:营业外收入(其他收益) 如果稳岗返还资金是用于冲减相关成本费用的(比如冲减管理费用): 借:递延收益 贷:管理费用等 三、执行《小企业会计准则》的企业 : 因为小企业会计准则简化了核算,收到稳岗返还款时可以直接计入当期损益: 借:银行存款 贷:营业外收入 答
报销差旅费,现金补足不足款怎么记科目 问
你好,就是报销差旅费预支的款不够,报销的时候又用现金支付了不足的报销款,是这个意思吧?还是记入管理费用—差旅费。 答
我公司往年因农收购发票不合格,被税务局提出要求 问
你好,实际没有业务吗?当时账务处理怎么做的? 答
老师您好,请问代集团公司买设备,销售方已开发票给我司。之前已经做了这样的分录借:固定资产 进项税贷:应付账款/银行存款。现在需要把固定资产调到应收账款,我们不开票给集团公司,但是要收回设备款。请问我们应该怎么做账,我们付的进项税怎么处理?
答: 你们不开票还得收到钱,那你们可以做无票收入,那对方呢?付款方没有发票咋做
应收账款➖应付账款➕固定资产➖固定资产折旧费➕银行存款➕库存现金➕其他应收款➖坏账➖公司贷款等于利润吗
答: 没有这种公式。只能说资产总额减负责总额等于权益;而权益等于股东投入+创造的累计利润。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
对公付设备款。借:应付账款10000,贷银行存款10000.收到设备:借固定资产,贷应付账款???是这样吗
答: 这样做也没问题,但是一般如果是预付设备款的话,也可以:借:预付账款10000贷银行存款10000.