老师您好,请问代集团公司买设备,销售方已开发票给我司。 之前已经做了这样的分录 借:固定资产 进项税 贷:应付账款/银行存款。 现在需要把固定资产调到应收账款,我们不开票给集团公司,但是要收回设备款。请问我们应该怎么做账,我们付的进项税怎么处理?
柠檬
于2020-01-13 12:45 发布 904次浏览
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朴老师
职称: 会计师
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你们不开票还得收到钱,那你们可以做无票收入,那对方呢?付款方没有发票咋做
2020-01-13 13:19:39
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没有这种公式。只能说资产总额减负责总额等于权益;而权益等于股东投入+创造的累计利润。
2019-03-05 06:11:40
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银行存款对应的是固定资产账户。
2018-01-15 13:10:58
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这样做也没问题,但是一般如果是预付设备款的话,也可以:借:预付账款10000贷银行存款10000.
2022-01-13 14:45:22
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可以的。
2018-11-08 17:54:47
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