- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-13 15:36
您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
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差额可以放到营业外收支。
2020-06-10 10:05:45
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不需要进项税额转出。
2019-10-23 09:44:52
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你好,计提应该是当月的
2020-01-10 09:37:38
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一借应交税费增值税加计扣除贷其它收益抵扣
借应交税费未交增值税,贷应交税费,增值税加计扣除银行存款。
2020-01-02 16:59:52
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你好,具体是什么原因导致无法认证了?
2019-10-05 11:19:29
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