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哭泣的电灯胆
于2020-01-13 18:14 发布 711次浏览
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-01-13 18:14
你好,次月来了多少发票
哭泣的电灯胆 追问
2020-01-13 18:18
有几种情况,有时会来刚好送货入库的发票开1000,有时会加一点材料比如加200,然后发票开1200
小惑老师 解答
2020-01-13 18:33
来多少发票就冲多少暂估,来多了就直接做入库处理
2020-01-13 18:36
关键是成本怎么办呢?
2020-01-13 19:41
你领用多少成本就结转多少
2020-01-13 19:57
可是也不能确定领用的是哪个供应商的材料啊,有同样的材料
2020-01-13 20:07
?结转成本,不是应该按照领用材料结转吗?跟供应商没有关系
2020-01-13 20:34
老师的意思是暂估1000,本月领取500,那还有500不用管了么?来发票1000后,只有用调整500的成本,还有另外500算是已经和来发票的那个月一起练了?
2020-01-13 20:35
你要把暂估原材料和成本结转分开来看。暂估时按照发票到来冲账,成本按照你领用结转处理
2020-01-13 20:41
暂估材料这一步能理解,就是当月领用后材料后,下月来发票,这个成本是否冲紅以及冲紅多少,不能理解
2020-01-13 21:58
成本不用冲红啊,除非你成本结转金额有问题
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小惑老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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