送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-01-13 18:14

你好,次月来了多少发票

哭泣的电灯胆 追问

2020-01-13 18:18

有几种情况,有时会来刚好送货入库的发票开
1000,有时会加一点材料比如加200,然后发票开1200

小惑老师 解答

2020-01-13 18:33

来多少发票就冲多少暂估,来多了就直接做入库处理

哭泣的电灯胆 追问

2020-01-13 18:36

关键是成本怎么办呢?

小惑老师 解答

2020-01-13 19:41

你领用多少成本就结转多少

哭泣的电灯胆 追问

2020-01-13 19:57

可是也不能确定领用的是哪个供应商的材料啊,有同样的材料

小惑老师 解答

2020-01-13 20:07

?结转成本,不是应该按照领用材料结转吗?跟供应商没有关系

哭泣的电灯胆 追问

2020-01-13 20:34

老师的意思是暂估1000,本月领取500,那还有500不用管了么?来发票1000后,只有用调整500的成本,还有另外500算是已经和来发票的那个月一起练了?

小惑老师 解答

2020-01-13 20:35

你要把暂估原材料和成本结转分开来看。暂估时按照发票到来冲账,成本按照你领用结转处理

哭泣的电灯胆 追问

2020-01-13 20:41

暂估材料这一步能理解,就是当月领用后材料后,下月来发票,这个成本是否冲紅以及冲紅多少,不能理解

小惑老师 解答

2020-01-13 21:58

成本不用冲红啊,除非你成本结转金额有问题

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