送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-01-13 22:39

你好,先做借预付账款,然后按月摊销

spring 追问

2020-01-13 22:45

租金发票是一个月开一张的,只是6月份的租金6月份付款后,因发票开错退回,在9月份重开,那六月的账能不能先做管理费用

徐阿富老师 解答

2020-01-13 22:46

你好,那可以先做费用,也可以做预付账款

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相关问题讨论
3月收到普通票,不可以把发票放在1月付款的那笔费用里面
2019-06-20 17:13:01
你好,先做借预付账款,然后按月摊销
2020-01-13 22:39:52
你好 是多久到多久的物管费? 之前有做费用吗
2019-12-31 12:39:57
您好,选择第一种方法
2019-12-31 12:15:30
1.先做借管理费用 贷预付账款,之后收到发票做借预付账款 进项税额 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行
2019-12-31 11:57:48
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