- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2020-01-13 22:39
你好,先做借预付账款,然后按月摊销
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3月收到普通票,不可以把发票放在1月付款的那笔费用里面
2019-06-20 17:13:01
你好 是多久到多久的物管费? 之前有做费用吗
2019-12-31 12:39:57
每月借xx费用贷应付,季度末开了发票付了款如果发票和每月的费用不一致需要调整,一致直接做借应付贷银存
2018-09-18 13:22:10
不能,同学。消费时才作为管理费用
2019-08-29 20:53:16
您好,选择第一种方法
2019-12-31 12:15:30
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2020-01-13 22:45
徐阿富老师 解答
2020-01-13 22:46