送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-16 10:22

计提的时候这个你做借xx成本 贷应付职工薪酬了,你之前就分了吧?这个有数是表示没有发

无言以对就别说不善言谈 追问

2020-01-16 10:24

电脑账录入起初数的时候 就放到应付职工薪酬了, 成本上没体现

maize老师 解答

2020-01-16 10:24

那你咋出来的,咋出来贷方的,你之前没有账啊?

无言以对就别说不善言谈 追问

2020-01-16 10:26

没有,所以我说建立电脑账,录入的起初数据

maize老师 解答

2020-01-16 10:27

没有账不需要输入,你后续输入科目就可以,

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相关问题讨论
计提: 借:生产成本 贷:应付职工薪酬-工资 支付: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2018-06-01 13:56:12
你好!不需要
2018-06-01 13:38:07
同学你好 外购的按照外购的公允价值和增值税作为应付职工薪酬的入账价值;自产的按照货物的公允价值和增值税作为应付职工薪酬的入账价值。
2022-04-16 01:27:18
计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担)
2020-01-04 19:29:53
你好,应该是通过应付职工薪酬分摊过来的。
2016-11-01 16:47:22
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