为什么销售服务的话(拿到发票了)做的分录是 借:其他应付款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额 ) 为什么借方是其他应付款 不是应收账款或者是银行存款
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于2020-01-16 14:54 发布 2563次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-16 14:55
你好,你们是不是提前收了钱
借银存贷其他应付款
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好的,举个例子来讲解一下吧,假设某公司小规模纳税人,本期到期的其他应付款为16000元,根据会计准则,当期发生的主营业务收入需要减去到期的其他应付款,这样该企业本期的实际主营业务收入为15841.58元,减去本期实际应缴税费(如增值税)158.42元,就是本期应确认的主营业务收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他应付款转为主营业务收入的会计处理就是:借:其他应付款16000,贷:主营业务收入15683.16,贷:应交税费158.42
2023-03-20 12:24:47

你好,是这样做分录的.
2022-04-01 11:44:19

您好!这个要问你们公司会计才行了。正常是其他应收才对。
2017-03-23 17:47:09

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

A代收B货款,需要给B开票吗,如果不用开票,
借:银行存款
贷:其他应付款——B公司
2024-03-16 16:09:07
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