- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-17 16:20
利润分配 不能直接对这个,你对这个科目就有这个差额,这个是需要调年初数,
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利润分配 不能直接对这个,你对这个科目就有这个差额,这个是需要调年初数,
2020-01-17 16:20:46
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你好,可以这样做,其实完整的账务处理如下
借:以前年度损益调整
贷:应交增值税—进项税额转出
借:利润分配—未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020-11-14 08:43:14
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你好,一般是不会这样直接通过未分配利润来调整的
而是 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2018-02-07 17:19:48
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借:原材料等科目 贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出
2018-07-04 14:57:29
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你好,这样处理可以的。
2022-05-31 16:10:00
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