送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-17 16:50

您好
这样账务处理正确的

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相关问题讨论
您好 这样账务处理正确的
2020-01-17 16:50:33
那做其他应付款,之前先垫付后续报销做的其他应付款,之前她先垫付的报销费用2000元 这个之前做借xx费用 贷其他应付款吗?
2020-02-03 11:37:54
如果计提了,借;其他应付款-利息科目 贷;银行存款 如果没有计提 借;财务费用 贷;银行存款
2016-06-13 16:55:54
不是根据备注编制分录,具体是什么原因导致的转款?
2017-12-09 16:07:37
您好!首先搞清楚差额是不是就是存到其他银行里面的,如果是的话内帐可以冲,但是要在摘要上面写明是存到其他银行上面去了。
2016-08-17 09:23:23
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