送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-12-09 16:07

不是根据备注编制分录,具体是什么原因导致的转款?

qzuser 追问

2017-12-09 16:15

给客户私人的货款返点,就直接公户转账给他了

方亮老师 解答

2017-12-09 16:26

其他应付款应该换成其他应收款。

qzuser 追问

2017-12-09 17:50

1.  直接做调整红字分录吗?    2.  其他应收款期末余额不是要缴税的吗?

方亮老师 解答

2017-12-09 17:56

1、调整分录如下: 
借:其他应收款 
贷:其他应付款 
2、没有其他应收款的期末余额需要缴纳税款一说。

qzuser 追问

2017-12-09 21:01

那老师,年底,这个其他应收款有余额也不用管是吧,需要调平账吗?

方亮老师 解答

2017-12-09 21:47

年末其他应收款有余额也不用管。

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那做其他应付款,之前先垫付后续报销做的其他应付款,之前她先垫付的报销费用2000元 这个之前做借xx费用 贷其他应付款吗?
2020-02-03 11:37:54
如果计提了,借;其他应付款-利息科目 贷;银行存款 如果没有计提 借;财务费用 贷;银行存款
2016-06-13 16:55:54
不是根据备注编制分录,具体是什么原因导致的转款?
2017-12-09 16:07:37
您好!首先搞清楚差额是不是就是存到其他银行里面的,如果是的话内帐可以冲,但是要在摘要上面写明是存到其他银行上面去了。
2016-08-17 09:23:23
现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-06-27 20:14:06
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