送心意

宸宸老师

职称注册会计师

2020-01-19 07:27

您好,拿到发票的时候,做进项税
借 原材料等
进项税
贷 应付账款

康乃馨 追问

2020-01-19 10:22

2020年期初余额我已挂账贷方应付账款,但是拿到发票这月没法抵扣?到进项抵扣时怎么做分录

宸宸老师 解答

2020-01-19 10:22

您好,您当时挂帐的分录是怎么做的?
不是根据发票做的吗?

上传图片  
相关问题讨论
进项抵扣分录前面就做了吧。应该有个借:原材料(或其他你们发生业务的科目) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 3000
2020-01-19 20:24:02
您好,拿到发票的时候,做进项税 借 原材料等 进项税 贷 应付账款
2020-01-19 07:27:53
你好,也可以是 借,应付账款 借,应交税费一应增进项 贷,应交税费-待抵扣进项税额 贷,银行存款
2020-08-04 17:14:59
当时没认证 借原材料 应交税费-增值税-待认证进项 贷应付,认证时 借应交税费-增值税-进项 贷应交税费-增值税-待认证进项
2019-02-22 11:24:22
<p>你好!赠品是开的红数吗?<br/></p>
2016-07-29 17:49:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...