- 送心意
雨轩老师
职称: 中级会计师
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进项抵扣分录前面就做了吧。应该有个借:原材料(或其他你们发生业务的科目) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 3000
2020-01-19 20:24:02
您好,拿到发票的时候,做进项税
借 原材料等
进项税
贷 应付账款
2020-01-19 07:27:53
你好,也可以是
借,应付账款
借,应交税费一应增进项
贷,应交税费-待抵扣进项税额
贷,银行存款
2020-08-04 17:14:59
当时没认证 借原材料 应交税费-增值税-待认证进项 贷应付,认证时 借应交税费-增值税-进项 贷应交税费-增值税-待认证进项
2019-02-22 11:24:22
<p>你好!赠品是开的红数吗?<br/></p>
2016-07-29 17:49:16
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