送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-01-20 14:57

你好,你是在什么时候支付的

小芒果 追问

2020-01-20 15:04

19年11月

小惑老师 解答

2020-01-20 15:06

那应该在11月份做处理最正确

小芒果 追问

2020-01-20 15:28

那我跟出纳的现金就对不上了

小惑老师 解答

2020-01-20 15:46

出纳做账是错误的。应该是跟你一致的

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相关问题讨论
借管理费用-XX费用 5000 贷银行存款 5000
2018-10-11 20:50:36
第一个问题,企业没有发票报销可能需要多交企业所得税,在企业所得税清算时需要做无票费用的调增处理,补交企业所得税。 第二个问题:这个属于替代发票报销,有些没有发票的用替代发票报销。这个属于虚列费用,如果税务稽查查到也是补交企业所得税
2018-07-04 10:03:57
你好,你是在什么时候支付的
2020-01-20 14:57:19
您好,是的,隔月打款的只能做入10月份的
2019-10-17 11:56:32
你好 那你7.30号做账了 实际也是7月的费用吗 那你在7月做 借管理费用等贷其他应付款 8月付款做借其他应付款贷银行存款
2019-08-06 13:55:45
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