去年是预交 借:所得税费用 贷:应交税费 问
计提与缴纳金额不一致? 答
预收物业服务费56月的款项31.8w,并且开了发票了,这 问
根据会计准则,对于预收款项且已开具发票的情况,虽然发票已经开具,但收入的确认应遵循权责发生制原则,即只有在提供了相关服务,满足收入确认条件时才能确认收入。在 4 月,5 月和 6 月的物业服务尚未提供,所以不能在 4 月就确认 5、6 月的收入。 正确的账务处理是在 4 月收到款项并开具发票时,做分录:借:银行存款 31.8 贷:预收账款 30 应交税费 - 应交增值税(销项税额)1.8。 然后在 5 月和 6 月,每月末分别根据当月实际提供的物业服务,将预收账款转为收入,假设 5、6 月确认的收入金额相同,每月确认收入的分录为:借:预收账款 15 贷:主营业务收入 15。 答
我们有一笔货是cif家出口的,对方只开来了海运费,发 问
您好,这个的话是没错的,对 答
老师我想请问一下。我接过来的账上应交增值税是 问
您好,应交税费是负数有很多可能得,比如存在未勾选确认的进项税额(这个看看电子税务局是否有未勾选的)、有退税单没退、账务处理有误等,要查清原因了才可以相应调账 答
公司未营业前购买的油布、垃圾袋、五金件、胶锤 问
你好,这些你可以计入管理费用,办公费。 答

你好,事业单位收到上年度的退款,通过零余额账户退回后,由本单位再退回给财政国库,请问会计分录怎么出,已执行新政府会计制度
答: 事业单位收到上年度的退款,通过零余额账户退回 借 零余额账户 贷 其他应付款 由本单位再退回给财政国库 借 其他应付款 贷 零余额账户
马老师您好!请问执行的事业单位会计制度,使用上年度非财政拨款的结转资金,如何做会计分录?
答: 你好。实在抱歉 事业单位的我没接触过 不会做。你的这个问题我没有接啊 ,怎么到我这里了! 你问问其他老师吧,没有帮到你 实在是抱歉!
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,我单位执行事业单位会计制度,上年末将银行暂存款转到财政应返还额度里了,今年年初要把财政应返还额度里的钱上缴财政国库,请问财务会计和预算会计分录分别怎么做呢?
答: 你好,借 财政补助结转 贷 银行存款 借 财政补助结转预算收入 贷 货币资金-财政应返还额度

