你好,我想问一下 就是一般纳税人的企业,月末销项-进项,得出的应交税金一般是怎么做分录为准呢?教材上是借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税 而我们公司一直都是 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费——未交增值税
张张
于2020-02-11 16:12 发布 705次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-02-11 16:15
销项多要交增值税是这个分录
应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
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你好,是 需要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转,再转到应交税费-未交增值税
2019-01-06 16:14:01
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是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
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