老师好,假设出厂价货款800元,A客户介绍B客户来我司订货,货款在我们原价格上加了2元,就是802元,B客户定完货转卖给了C客户,在802元的基础上加了100元,902元卖给了C客户,现在C客户直接把总货款转到我公司,收到C客户的货款,我们又要从这批货款把802和902的钱转给A和B, 那这个账分录要怎么做?谢谢老师。
朱
于2020-02-12 11:09 发布 813次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-02-12 11:15
你好,同学。
你开票吗,你是哪个公司
你开票的话你是按哪个金额开具。
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你好,同学。
你开票吗,你是哪个公司
你开票的话你是按哪个金额开具。
2020-02-12 11:15:20
您好,是你们公司购买资产,还是卖资产
2019-10-13 23:08:05
你好,你们是出售资产,还是购买资产
2019-10-13 23:16:55
你好,这个是月底核算后,统一计入管理费用。
2021-12-07 16:14:48
你好 你们只能按902来确认输入 借 应收账款 902 贷主营业务收入 应交税费 2元和100元作为销售费用 但是没有发票这个销售费用不可以税前扣除的
2019-11-16 21:00:58
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