送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-02-12 16:41

收到发票之后,冲减暂估,借:库存商品    负数   贷:应付账款 -暂估款  负数
然后,借:库存商品  应交税费—应交增值税—进项税   贷:应付账款

程程342 追问

2020-02-12 16:42

我是在收到发票前就销售了

程程342 追问

2020-02-12 16:42

而且也支付了供应商货款

辜老师 解答

2020-02-12 16:43

销售了,你按照含税金额结转了成本吗

程程342 追问

2020-02-12 16:44

没有结转

程程342 追问

2020-02-12 16:44

因为我也没给客户开发票,收入也没确认,我之前做的预收

辜老师 解答

2020-02-12 16:45

那你现在根据不含税的金额,确认收入,结转成本就可以了

程程342 追问

2020-02-12 16:48

好的,谢谢老师

辜老师 解答

2020-02-12 17:00

好的,客气,帮到你就好

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相关问题讨论
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
收到发票之后,冲减暂估,借:库存商品 负数 贷:应付账款 -暂估款 负数 然后,借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
2020-02-12 16:41:17
你好 你们这个利息 是什么业务发生的 你们提前支付的款 对方给你们利息了吗
2020-07-09 09:59:32
您好!可以的。可以这样。
2020-12-15 11:54:36
3月支付部分货款,发票要等付完全款才给我们开: 借:应付账款 供应商, 贷:银行存款 比如5月才开票,收到发票后: 借:库存商品(红字) 负数 贷:应付账款-暂估(供应商) 负数 按发票做 借:库存商品 贷:应付账款-供应商 结转成本有问题需要做借主营业务成本 负数 贷库存商品负数,按正确做借主营业务成本 贷库存商品
2020-03-21 11:11:34
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