送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-02-19 10:59

红冲多计提的借应交税费,贷以前年度损益调整。
借以前年度损益调整贷利润分配。

啥都不会考个屁 追问

2020-02-19 15:17

老师如果是跨月,但没有跨年,账务处理一样嘛

郭老师 解答

2020-02-19 15:19

不一样,借应交税费,借税金及附加负数

啥都不会考个屁 追问

2020-02-20 10:42

老师您好,两条分录是借?税金及附加是负数?

郭老师 解答

2020-02-20 10:42

借方负数不就是代发吗?

郭老师 解答

2020-02-20 10:42

借方负数,不就是daifangq

郭老师 解答

2020-02-20 10:43

借方负数不就是贷方吗?

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相关问题讨论
红冲多计提的借应交税费,贷以前年度损益调整。 借以前年度损益调整贷利润分配。
2020-02-19 10:59:42
你好,把多计提的冲销 借;应交税费——某某税款,贷;税金及附加——某某税款
2020-02-20 11:54:04
你好,留购价应列入固定资产原值计算
2020-06-29 10:52:16
不是。题目给的是董事会决定时,但得等股东会同意后,才做分录。
2020-02-27 16:31:07
借其他应收款 贷银行,现在就做借银行贷其他应收款
2019-05-17 16:10:47
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