老师,请问,我201912月做了一笔分录,借,主营业务成本。贷,应付账款。现2020一月份收到票据比暂估多了一点,但是多出部分要记入一月份,就按暂估成本汇算清缴,但是现在我该如果入账?
somebody new
于2020-02-20 16:02 发布 783次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-02-20 16:03
红冲了暂估的然后按照收到的发票做账就可以了
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同学您好,那就是要交较高的税才行的
2023-04-20 19:12:26

红冲了暂估的然后按照收到的发票做账就可以了
2020-02-20 16:03:20

这样做,后面两笔不对
2021-06-08 10:21:24

你发票没有差额贴后面有差额少做借以前年度损益调整,贷应付账款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,
2020-06-02 12:02:09

你好,做纳税调整增加处理
2017-04-24 08:50:59
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