老师,请问,我201912月做了一笔分录,借,主营业务成本。贷,应付账款。现2020一月份收到票据比暂估多了一点,但是多出部分要记入一月份,就按暂估成本汇算清缴,但是现在我该如果入账?
somebody new
于2020-02-20 16:02 发布 756次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-02-20 16:03
红冲了暂估的然后按照收到的发票做账就可以了
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同学您好,那就是要交较高的税才行的
2023-04-20 19:12:26
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红冲了暂估的然后按照收到的发票做账就可以了
2020-02-20 16:03:20
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你好 你都调增处理 了 不需要单独做分录。 因为现在没有发票 。 你调增后 要缴纳企业所得税才做分录
2020-06-11 15:21:26
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您好
还有剩余的暂估没有发票 现在要冲销 对么
2021-06-01 07:02:59
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借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
2021-05-08 10:03:42
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