- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-02 12:02
你发票没有差额贴后面有差额少做借以前年度损益调整,贷应付账款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,
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同学您好,那就是要交较高的税才行的
2023-04-20 19:12:26
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红冲了暂估的然后按照收到的发票做账就可以了
2020-02-20 16:03:20
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你好 你都调增处理 了 不需要单独做分录。 因为现在没有发票 。 你调增后 要缴纳企业所得税才做分录
2020-06-11 15:21:26
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您好
还有剩余的暂估没有发票 现在要冲销 对么
2021-06-01 07:02:59
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借应付账款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
2021-05-08 10:03:42
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