送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-02 12:02

你发票没有差额贴后面有差额少做借以前年度损益调整,贷应付账款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,

荼靡 追问

2020-06-02 12:03

发票没有差额,不需要再做任何会计账务。是吗??

maize老师 解答

2020-06-02 12:06

是的,直接贴后面就可以

荼靡 追问

2020-06-02 12:28

那如果是开票金额大于暂估怎么记呢??

荼靡 追问

2020-06-02 12:28

还有小于

maize老师 解答

2020-06-02 12:31

少做了做借以前年度损益调整,贷应付账款,借未分配利润 贷以前年度损益调整, 多做借应付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润

荼靡 追问

2020-06-02 12:34

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-02 12:37

好的,我先回复别的学员了

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相关问题讨论
同学您好,那就是要交较高的税才行的
2023-04-20 19:12:26
红冲了暂估的然后按照收到的发票做账就可以了
2020-02-20 16:03:20
你好 你都调增处理 了 不需要单独做分录。 因为现在没有发票 。 你调增后 要缴纳企业所得税才做分录
2020-06-11 15:21:26
您好 您前面说的来了30万 收到发票还没有做分录么 先把去年暂估红冲 借:利润分配-未分配利润 -50 贷;应付账款-暂估应付账款 -50 然后根据发票写分录 借:利润分配-未分配利润 30 贷;应付账款-暂估应付账款 30 这样汇算清缴纳税调整20万 
2021-06-01 22:38:15
纳税调整表扣除项目的其他
2019-04-17 09:31:10
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