供应商应该是没交税 税务局让我们把已经抵扣的 问
你好今年的还是以前年度 做了成本吗 答
老师,我们是高新技术企业,24.12.16日到期,重新认定 问
根据公信函2024年248号 年度内到期,可以享受到年底 四季度可以享受 答
老师,残保金是怎么计算的,公司1-11月都是28人,12月 问
你好,你这个公司成立了几年了? 答
老师,我们有个技术出口服务,12月份确认预收,我能把 问
您好 如果单位预收业务不多 可以用应收账款科目哈 12月也产生了一些成本 可以计入劳务成本科目归集发生的成本 答
上午好,老师,申报工资时有一位兼职人员工资是在一 问
就是在个税申报系统里里面有个劳务费申报 答
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劳务公司整个做账流程是怎样的?转给承包商(个人)的款项怎么做分录?是直接计入成本吗?可以计入其他应付款吗?
答: 你好 做账流程:根据业务发生情况做分录,根据分录登记账簿,然后出具报表 转给承包商(个人)的款项,这个是支付的劳务费支出?
月末,南京分公司欠昆山分公司10000元(贷:其他应付款10000),昆山分公司付给了南京分公司30000元(借:其他应付款30000),月底互相把钱还掉,怎样做分录平账呀
答: 你好,南京公司把2万还给昆山公司 就可以平账了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
总公司帮分公司支付了一笔费用(分公司本月才开始建账),总公司在上月利润表里反应出来了。本月分公司把这笔钱支付给了总公司,现在分公司的这个费用不能在分公司的利润表里反应出来,因为反应出来就重复了,那分公司的这笔费用应该怎么做分录呢?是应该做 借:其他应付款—总公司吗?如果做是其他应付款,那不是一直都摆在账上消不掉了啊!还是应该做其他的什么分录呢?
答: 如果总公司确认损益(反映利润表),那就作为了总公司费用,则不应当向分公司要钱。如果向分公司要钱,总公司就不能确认费用。您的业务矛盾并不在于会计分录,而在于业务本身。
我公司为分公司,有五名员工是总部派下来的,工资在我司发,社保这块总部交,请问我这做账的话,个人承担这部分是不是应该计入其他应付款-总部,和总部挂账?公司承担的这部分呢?也要和总部挂账吗
工资方面的问题,我公司为分公司,有五名员工是总部派下来的,工资在我司发,社保这块总部交,请问我这做账的话,个人承担这部分是不是应该计入其他应付款-总部,和总部挂账?
请问公司法人从私户转帐至公司银行户,然后再从银行户上转出,我想把转出的做现金,请问是不是这么做分录的?借:银存,贷:其他应付款,然后借:现金,贷:银存?
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李 追问
2020-02-21 18:18
邹老师 解答
2020-02-21 18:22