疫情餐饮业免征增值税,对应的进项税额转出指1月的成本、费用吗?那1月收到的进项是12月的成本费用需要转出吗?还是说凡是一月份收到的进项都得转出
Suzy
于2020-02-24 16:32 发布 1585次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-02-24 16:38
你好 那你之前收到的专票 是否属于免税的情况。 是免税的话 先申请转出
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你好 那你之前收到的专票 是否属于免税的情况。 是免税的话 先申请转出
2020-02-24 16:38:17
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05
应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费应交增值税转出未交增值税,
2019-12-28 09:33:30
你好,月末分录
借,应交税费——应增销5.34
借,应交税费——应增进转222.94
贷,应交税费——应增进222.94加上5.34
没有抵完的进项留在进项税额明细中,在下期继续抵扣。
2020-06-04 10:25:03
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Suzy 追问
2020-02-24 16:54
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2020-02-24 16:55