送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-02-25 17:41

您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待

庄老师 解答

2020-02-25 17:41

你好,是的,是这样的,

庄老师 解答

2020-02-25 18:03

应交增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出)-出口抵减内销产品应纳税额-减免税款+出口退税,实际缴交时抵上期留抵税额

弄花香满衣 追问

2020-02-26 09:20

那意思是说填统计报表里的应交增值税,是不需要计算留抵税额的是吗?

庄老师 解答

2020-02-26 09:26

你好,是的,是这样的

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相关问题讨论
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-02-25 17:41:04
是的,这个处理是对的。
2024-04-11 11:22:55
借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
2018-08-21 15:30:28
您好,这个公式对的。
2017-09-03 16:21:07
你好!是的,你的理解很对 需要考虑上期留抵进项税额的
2022-04-30 07:01:03
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