送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-02-26 11:12

借:××费用(管理/销售等)

贷:应付职工薪酬——工资

计提社保(企业部分)

借:××费用(管理/销售等)

贷:应付职工薪酬——社保

次月发放工资时

借:应付职工薪酬——工资

贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)

应交税费——应交个人所得税

库存现金/银行存款

上交杜保

借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)

贷:库存现金/银行存款

上交个人所得税

借:应交税费——应交个人所得税

贷:银行存款

朝歌晚酒 追问

2020-02-26 11:16

我是把社保和工资合计到一个科目,职工职工薪酬中,然后还要计提个税在做一笔是把

朝歌晚酒 追问

2020-02-26 11:17

有三个人要交个税,我是计提他扣除个税后的工资,还是没扣前的工资

暖暖老师 解答

2020-02-26 11:19

是的,个税还要计提一笔

朝歌晚酒 追问

2020-02-26 11:22

我知道,那计提个税的那些人的工资是扣除个税后的工资在计提吗

暖暖老师 解答

2020-02-26 11:23

扣除个税前的工资计提

朝歌晚酒 追问

2020-02-26 11:23

我现在应发工资625529.保险38543.4.实发586604.27.实发是已经扣除后的了,个税是43.

暖暖老师 解答

2020-02-26 11:24

按照625529这个数计提个税的

朝歌晚酒 追问

2020-02-26 11:53

我不理解的是为什么在发放工资的时候计提,而不是在一开始计提工资的时候计提呢

暖暖老师 解答

2020-02-26 11:54

发放工资时一般才知道缴税多少,应该是这个道理

朝歌晚酒 追问

2020-02-26 11:56

额,那工资表做出来事先试算过了,这个直接借管理费用工资+社保,贷,应付工资,应交个税呢

暖暖老师 解答

2020-02-26 12:24

计提分录我上边发给你了

朝歌晚酒 追问

2020-02-26 12:35

我这种做法可以吗

暖暖老师 解答

2020-02-26 12:59

这样做也是可以的

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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 应发工资 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资(应发工资) 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款(实发工资) 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-03-25 10:52:47
借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2020-02-26 11:12:15
1.计提工资   借:××费用(管理/销售等)     贷:应付职工薪酬——工资    2 计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)      贷:应付职工薪酬——社保    3 次月发放工资时    借:应付职工薪酬——工资     贷:其他应收款——社保(个人 部分)       应交税费——应交个人所得税       库存现金/银行存款或现金    4 上交杜保    借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)     贷:银行存款或现金    5 上交个人所得税    借:应交税费——应交个人所得税     贷:银行存款或现金  工资表,银行回单,
2019-05-24 11:47:31
一、 计提工资 借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保 借:管理费用——社保 借:销售费用——社保 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——社保 贷:应付职工薪酬——社保 三、发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代保个人社保 四、交社保 借:应付职工薪酬——社保 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款
2017-07-31 20:46:23
借;管理费用 等科目 贷;应付职工薪酬10000 借;应付职工薪酬 贷;应交税费-个人所得税2 借;应付职工薪酬9998 贷;银行存款 9998
2016-05-10 16:12:19
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