老师,我们19年12月份付了一笔暖气费,是八万块钱。但是发票还没有给我们开呢。付的是19年11月15号到今年3月15号的 付钱的时候我是借:预付账款 贷:银行存款 12月底 是借:管理费用(分摊的是11月15号到12月底的) 那我以后收到发票的时候怎么做分录呢
楠楠
于2020-02-26 16:14 发布 832次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-02-26 16:16
收到发票之后借管理费用贷预付账款
相关问题讨论
你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
2020-03-28 15:59:43
你好,是的,可以这样处理,收到发票没有进项税, 借管理费用2500 贷预付账款2500
2020-06-08 16:34:36
对的
做分录时借:预付账款贷:银行存款,摊销时借:管理费用贷:预付账款对
2020-01-08 08:55:48
取得发票你可以 借;待摊费用 贷;预付账款
然后再按规定摊销
2016-01-28 12:10:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
楠楠 追问
2020-02-26 16:18
朴老师 解答
2020-02-26 16:26
楠楠 追问
2020-02-26 16:29
朴老师 解答
2020-02-26 16:31
楠楠 追问
2020-02-26 16:32
朴老师 解答
2020-02-26 16:42
楠楠 追问
2020-02-26 16:43
朴老师 解答
2020-02-26 16:47