送心意

玲老师

职称会计师

2020-01-08 08:55

对的  
做分录时借:预付账款贷:银行存款,摊销时借:管理费用贷:预付账款对

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相关问题讨论
你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
2020-03-28 15:59:43
你好,是的,可以这样处理,收到发票没有进项税, 借管理费用2500 贷预付账款2500
2020-06-08 16:34:36
对的 做分录时借:预付账款贷:银行存款,摊销时借:管理费用贷:预付账款对
2020-01-08 08:55:48
取得发票你可以 借;待摊费用 贷;预付账款 然后再按规定摊销
2016-01-28 12:10:46
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