关于待认证进项税 请问老师,我本月进项较多,但老板要求交点增值税,因此我把一部分进项税放入——待认证进项税。 比如,原来进项110,销项100,经过上述操作后,进项90,销项100,留20进项未认证,计入待认证进项税。 之后我借:应交税费——增值税(转出未交增)10 贷:应交税费——未交增值税 10 现在我查明细账,发现应交税费——应交增值税,这个2级科目借方有20余额,请问老师,这20余额就是我计入待认证进项税的数额吧?谢谢
阿慢
于2020-03-01 01:20 发布 823次浏览
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