关于待认证进项税 请问老师,我本月进项较多,但老板要求交点增值税,因此我把一部分进项税放入——待认证进项税。 比如,原来进项110,销项100,经过上述操作后,进项90,销项100,留20进项未认证,计入待认证进项税。 之后我借:应交税费——增值税(转出未交增)10 贷:应交税费——未交增值税 10 现在我查明细账,发现应交税费——应交增值税,这个2级科目借方有20余额,请问老师,这20余额就是我计入待认证进项税的数额吧?谢谢
阿慢
于2020-03-01 01:20 发布 839次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-03-01 01:24
这10的发票认证了吗
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是的。是单独做个明细
2018-11-20 15:50:54
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是三级明细
2017-08-16 11:34:53
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您好
应交增值税——转出未交增值税登到应交增值税明细账上
2019-05-15 21:31:21
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你好,本期缴纳上期的应缴纳增值税计入 应交税费一未交增值税
2019-06-24 10:19:15
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您好!你缴纳的时候他就平了
2018-12-05 15:41:32
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