老师您好,请问减免的2月份企业的社保金做账是借:管理费用-社保金,贷:应付职工薪酬。然后再借:应付职工薪酬,贷:营业外收入-减免税费吗?
妄思忘言
于2020-03-02 11:57 发布 1140次浏览
- 送心意
宇飞老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
您好!借管理费用-福利费 代应付职工薪酬-福利费
2016-12-29 09:29:00
你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
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