用友T3年末应付要求两清,请问怎么操作
丽子娃娃
于2020-03-02 21:55 发布 783次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-03-02 21:56
您好,您确实没有付不能清
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您好,您确实没有付不能清
2020-03-02 21:56:54

第一步,进入系统管理
第二步,选择年度账/建立/确定建立年度账(2018)
第三步,用系统管理员重新登录,把年度改成2018
第四步,年度帐/结转上年数据/总账系统结转
2018-01-15 12:17:57

在T3用友中进行应付暂估的操作,首先需要进行配置,在【基础资料—系统基础资料—应付暂估】中做编码设置,更改暂估类型,输入暂估金额等;之后在【单据—应付暂估单】中进行应付暂估流程,选择供应商,输入暂估金额以及描述,最后提交记账完成流程。
应用案例:假设公司ABC需要采购某种原材料,但原材料价格尚未确定,此时公司ABC可以利用T3用友中的应付暂估功能,先作应付暂估单,等到实际采购价格确定之后,再生成正式的应付单据进行采购记账,以此达到精确记账的目的。
2023-02-27 19:42:11

你好
反转账,是什么意思?
2019-07-09 10:54:39

您好,年结和一般月份的结帐操作是一样的,先审核,记帐,再结转损益,结转本年利润,分配利润等,再审核,记帐,期末结账就好了
2019-05-14 20:26:15
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