请问付款给一供应商是采购一次就付一次款,款是清的,但是供应商开票是一次开完,这次多开了票,造 成账面不平,账上显示欠款,实际是平的,请问我们这边要怎么做啊
天天向上
于2016-05-03 11:53 发布 923次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2016-05-03 12:46
老师,可是跨期了,对方不愿意开啊
怎么办啊!
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这个就看你们之间是怎么约定开票,付款情况的
借;原材料等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
支付了就冲销应付账款 借;应付账款 贷;银行存款
2016-05-03 11:55:26

那就是发票开错了,退回重开
2016-05-03 11:55:19

同学好,金额小可以不用补充采购计划
2018-11-28 10:49:37

你好 按你实际价格 对方要开折扣发票给你 按实际80开票给你才行
2019-07-31 12:08:48

你好,可以,但是你要找一个excel表的高手,这需要取值函数
2016-08-07 12:59:56
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田老师 解答
2016-05-03 11:55
田老师 解答
2016-05-03 19:06