供应商开票给我,多开了几十块钱,我是按实际货款付款的,那多出来的几十块钱怎么平账呢?还是说让供应商下个月少开几十块,这样可以吗?两个问题都希望得到回答,谢谢!
黎小小 nyxrvj
于2020-06-06 16:54 发布 4456次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-06-06 17:02
您好,如果你和供应商以后还有业务往来,多开的发票可以挂往来,按发票金额入账,然后你少付的钱,记应付账款,然后你看哪块不清楚的,你还可以再追问
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您好,如果你和供应商以后还有业务往来,多开的发票可以挂往来,按发票金额入账,然后你少付的钱,记应付账款,然后你看哪块不清楚的,你还可以再追问
2020-06-06 17:02:38
这么大的金额不建议开,第一是在税法上来讲是虚开了,第二还需要有银行的往来款项证明这笔业务的真实性,不建议操作
2018-07-27 14:20:53
想办法冲销掉吧
2017-03-28 07:36:57
你好,借应付账款20000,贷银行存款18000,营业外收入2000
2020-07-24 16:34:08
这个最好是通过银行进行拆分吧,否则注意合规和票据安全
2017-09-02 16:52:40
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玲老师 解答
2020-06-06 17:03
黎小小 nyxrvj 追问
2020-06-06 17:09
玲老师 解答
2020-06-06 17:12