老师您好,在零基础课程中有一题,这样做分录对吗: 借:管理费用--水费 250 --电费 400 销售费用--水费 550 --电费 600 贷:银行存款 1800 我们单位要求把费用分摊到部门的。
usrrt
于2016-05-03 11:54 发布 718次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
相关问题讨论
对的
2016-05-03 11:56:09
你好,充值时 借 预付账款 贷 银行存款
使用时 借 管理费用 贷 预付账款
2020-05-08 09:41:30
1、工资计提(应发工资数)
借:制造费用—工资 (生产人员)
管理费用—工资 (管理人员)
销售费用—工资 (销售人员)
贷:应付职工薪酬—工资
2、计提企业缴纳的五险一金
借:制造费用 (生产人员)
管理费用 (管理人员)
销售费用 (销售人员)
贷:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题
3、发放工资时
借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数)
贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数)
其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额)
其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额)
应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额)
4、实际交纳
借:其他应付款—养老 / 医疗等
其他应付款—住房公积金
应交税费—应交个人所得税
贷:银行存款。
2020-04-14 11:10:08
您好,因为是为了促进销售产生的。
2020-01-30 18:00:41
您好!
3月会计分录
借预付账款 贷银行存款
4月会计分录
借管理费用-租金 贷预付账款。
2024-06-28 15:13:07
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